Samantha De Giorgi wrote:
> Scusate ma ho un dubbio.
> Nel caso di richiesta di rimborso forfettaria dell'IVA sull'acquisto
> di un'auto del 2005.
> Mi pare di capire che se viene venduta entro il 13.09.2006, il
> recupero dell'iva non applicata sulla parte non imponibile al momento
> della vendita va effettuato direttamente sull'istanza, a decurtazione
> del credito.
> Se l'auto viene venduta dopo il 13.09.2006,ad esempio in marzo del
> 2007, e viene presentata istanza di rimborso, come si fa a versare la
> maggiore iva dovuta sulla vendita?
> Non si puo' inserire a decurtazione nell'istanza di rimborso (anche se
> leggendo alcuni articoli, parrebbe di capire che alcuni considerino
> come data ultima il termine di presentazione dell'istanza), bisogna
> fare una nota di debito? ma se fosse venduta a fine 2006, es. a
> dicembre č gia stato chiuso tutto.
ecco questo interessa anche a me.. e decurtando dell'1% l'iva esposta nel
ar41 non si risolve il problema?
Scusate ma ho un dubbio.
Nel caso di richiesta di rimborso forfettaria dell'IVA sull'acquisto
di un'auto del 2005.
Mi pare di capire che se viene venduta entro il 13.09.2006, il
recupero dell'iva non applicata sulla parte non imponibile al momento
della vendita va effettuato direttamente sull'istanza, a decurtazione
del credito.
Se l'auto viene venduta dopo il 13.09.2006,ad esempio in marzo del
2007, e viene presentata istanza di rimborso, come si fa a versare la
maggiore iva dovuta sulla vendita?
Non si puo' inserire a decurtazione nell'istanza di rimborso (anche se
leggendo alcuni articoli, parrebbe di capire che alcuni considerino
come data ultima il termine di presentazione dell'istanza), bisogna
fare una nota di debito? ma se fosse venduta a fine 2006, es. a
dicembre č gia stato chiuso tutto.
A me sembra di aver letto che si parla di ACQUISTO
prima o dopo la data del 13/9/06, non di vendita, ossia
tutte le auto acquistate nel periodo che dā diritto al rimborso.
Devo ancora approfondire ma mi sembra di aver
capito che chi ha acquistato l'auto prima del
13.9.06 deve presentare l'istanza di rimborso pari
all'IVA del 40% (meno eventuale10% o 15% giā detratta),
il totale meno il 10% (II.DD.)
Se il veicolo č stato venduto devo sottrarre anche
-1%
-100% dell'iva relativa alla vendita.
Devo ancora capire cosa significa ma mi sembra
una boiata.
On Tue, 11 Sep 2007 11:37:08 +0200, "ponziopilato"
<nonscrivermi@nonricevo> wrote:
>ecco questo interessa anche a me.. e decurtando dell'1% l'iva esposta nel
>ar41 non si risolve il problema?
in teoria si visto che si sarebbe esclusi dai controlli.
ma se, diciamo, volessi fare i calcoli analitici (senza il metodo
semplificato), se ho venduto l'auto entro il 13.09.2006 decurto l'iva
direttamente nell'istanza, se l'ho venduta dopo non posso (nota di
debito?).
Questo dice la circolare 28 del 16.05.2007 ("Nel modello va altresi'
indicata l'IVA dovuta per effetto della variazione in aumento della
base imponibile delle operazioni di rivendita, effettuate entro il
13.09.2006, degli autoveicoli cui l'istanza di rimborso e' riferita".)
Pero' a parte questo documento di prassi, negli altri provvedimenti
(il decreto legge, il provvedimento di approvazione del modello, le
istruzioni del modello) non e' esplicitamente scritto che le
variazioni da fare all'interno del modello siano solo per le vendite
effettuate entro il 13.09.2006 e non successivamente entro la data di
presentazione dell'istanza.
Questi documenti parlano solo di obbligo di fare la variazione ai
sensi dell'art. 26.
Io penso faro' cosi', se ho vendite entro il 13.09.2006 metto l'1% in
meno che dovrebbe coprirmi, se ho vendite successive al 13.09.2006 non
chiedo il rimborso IVA relativamente a quell'auto.
Mi pare la soluzione migliore (anche se con qualche rischio per
l'1%...)
rimangio... sti cazzari che mandano le dispense che sono
+ incasinate delle circolari dell'Ade..
Diminuendo l'importo lordo del rimborso da chiedere dell'1%
si evitano i controlli dell'Ade per coloro che hanno venduto
prima del 13/09/06 un auto oggetto del rimborso.
Per le vendite tra 13/09/06 e 27/06/07 in teoria bisogna
fare una variaz in aumento IVA x il 100% dell'iva della
cessione.
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